珠海水务环境控股集团有限公司对珠海市2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的报告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,珠海市审计局公告了《珠海市2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我司高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将涉及我司问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我司问题1个,属于分阶段整改类问题。为推动问题整改落实,我司第一时间梳理问题症结、明确整改方向、细化整改举措、压实整改责任,严格按照整改时限稳步推进整改任务。截至公告日,该问题正在整改。
二、审计查出问题及整改情况
关于“业务风险控制不到位,合同管理执行不严,造成项目合作方拖欠收益分成及滞纳金”问题。
该问题正在整改。根据审计整改报告提出的意见,我司从三个方面推进款项追收:一是启动法律程序,我司向法院提起诉讼,主张收回2家合作方所欠收益款,法院已查封冻结2家合作方的银行账号、现场设备和补贴款项等,目前,相关案件处于开庭审理阶段,法院尚未出具判决结果。二是协调相关部门核查财产线索,我司向供电部门了解2家合作方的补贴款申领情况,同时,向行业主管部门反映合作方违约行为,请求行业主管部门予以相关业务支持和协助。三是采用公开悬赏征集相关线索,我司已通过法院采用公开悬赏执行方式征集项目合作方的可供执行财产线索。后续我司将持续跟进该案件的诉讼。
三、审计建议的采纳情况
关于“强化投资合作项目的运营管控水平,切实防范经营风险”的审计建议。我司全部采纳,目前正通过多渠道积极推进欠款追缴工作。下一步,我司将在经营管理中重点加强合作方履约跟踪,持续完善内部控制,全面提升经营管控水平,切实防范经营风险,确保国有资产安全完整和保值增值。

